Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | 27020062 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente diarias de viagem à região do Rio Fresco, divisa com Aldeia Apety, zona rural do Município pago ao fiscal ambiental para tratar de assuntos ref. à apuração de denúncia de pesca em período de defeso da piracema no Rio Fresco, no dia 27/02/2024. Portaria 087/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.995.002-XX DIEGO PARLANDI M BARROSO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
29/02/2024 | 27020070 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente diarias de viagem à região do Rio Fresco, divisa com Aldeia Apety, zona rural do Município pago ao fiscal ambiental para tratar de assuntos ref. à apuração de denúncia de pesca em período de defeso da piracema no Rio Fresco, no dia 27/02/2024. Portaria 090/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.494.591-XX VALDEMIR GONÇA LVES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
29/02/2024 | 27020065 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente diarias de viagem à região do Rio Fresco, divisa com Aldeia Apety, zona rural do Município pago ao fiscal ambiental para tratar de assuntos ref. à apuração de denúncia de pesca em período de defeso da piracema no Rio Fresco, no dia 27/02/2024. Portaria 088/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.529.052-XX GLEYDSON EVANG ELISTA GONÇALV ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
29/02/2024 | 28020002 001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem ao Distrito Taboca e região, zona rural do Município pago à Chefe de Setor, para realizar a entrega de RG s referente as emissões pertinentes aos meses de janeiro e fevereiro, nos dias 27/02 à 02/03/2024. Portaria 091/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.359.372-XX ALYNE MARIA DE ALMEIDA CARVA LHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
29/02/2024 | 27020066 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente diarias de viagem à região do Rio Fresco, divisa com Aldeia Apety, zona rural do Município pago ao fiscal ambiental para tratar de assuntos ref. à apuração de denúncia de pesca em período de defeso da piracema no Rio Fresco, no dia 27/02/2024. Portaria 089/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.352.942-XX IVAN ARAUJO FR EITAS JUNIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
01/03/2024 | 01030030 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Aux.Adm., lotado na Vig.Saúde, para busca ativa de óbitos e fechamento do SIPNI, no distrito Taboca, no dia 04/03 a 08/03/2024.Port.398/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.925.682-XX WENDEL CHARLES TEIXEIRA DA S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
01/03/2024 | 01030031 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a ACE, lotado na Vig.Saúde, para realizar atualização do Mapeamento e fazer registro geral tratamento perifocal, na Teilãndia, no dia 04/03 a 09/03/2024.Port.399/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.419.592-XX CARLOS DIAS DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 630,00 | visibility Detalhes |
01/03/2024 | 01030027 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, para a cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 26/02/2024.Port.395/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.450.742-XX FRANCINALDO TE IXEIRA SOARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
01/03/2024 | 01030022 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na SAMU, para remoção de paciente de TFD, para a cidade de Ourilãndia do Norte-PA, no dia 24/02/2024.Port.389/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.737.262-XX RENATO JANSE A MARO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
01/03/2024 | 01030019 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na SAMU, para remoção de paciente de TFD, para a cidade de Belém-PA, no dia 19/02 a 21/02/2024.Port.372/2024 |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.450.742-XX FRANCINALDO TE IXEIRA SOARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.386,48 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 236 registros