Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 16/04/2024  doneData menor ou igual a 16/05/2024 
113 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 73.996,14
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
06/05/2024 06050031 06050018
003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para levar o Sec. de Saúde, para participar da reunião no HRRM, na cidade de Rio Maria-PA, no dia 29/04/2024.Port.746/2024
06050031
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.760.882-XX
DAVID ELIZONDO SOUZA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 517,59 visibility Detalhes
06/05/2024 06050030 06050017
003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UMI, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 27/04/2024.Port.745/2024
06050030
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.686.252-XX
JOILMA MARCIA NERI
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 105,00 visibility Detalhes
06/05/2024 06050029 06050016
003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 27/04 a 29/04/2024.Port.744/2024
06050029
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.523.152-XX
FAGNER SOUSA L IMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 750,00 visibility Detalhes
06/05/2024 06050028 06050015
003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 27/04 a 29/04/2024.Port.743/2024
06050028
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.737.262-XX
RENATO JANSE A MARO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.386,48 visibility Detalhes
06/05/2024 06050023 06050010
003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Ourilãndia do Norte-PA, no dia 26/04/2024.Port.738/2024
06050023
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.737.262-XX
RENATO JANSE A MARO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 52,50 visibility Detalhes
06/05/2024 06050022 06050009
003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 25/04/2024.Port.737/2024
06050022
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.760.882-XX
DAVID ELIZONDO SOUZA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 52,50 visibility Detalhes
06/05/2024 06050018 06050005
003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 23/04 a 24/04/2024.Port.733/2024
06050018
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.760.882-XX
DAVID ELIZONDO SOUZA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 770,96 visibility Detalhes
06/05/2024 06050017 06050004
003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UMI, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Ourilãndia do Norte-PA, no dia 24/04/2024.Port.732/2024
06050017
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.193.632-XX
ROSECLEIA SOUS A COSTA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 52,50 visibility Detalhes
06/05/2024 06050013 06050001
003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 23/04 a 25/04/2024.Port.729/2024
06050013
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.450.742-XX
FRANCINALDO TE IXEIRA SOARES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.386,48 visibility Detalhes
02/05/2024 02050059 02050023
001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu diarias de viagem a cidade de Belém/PA, para tratar de processos de judiciais do Município junto aos advogados Pinheiro e penafort, de 07 a 10/05/2024. Portaria 312/2024.
02050059
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.225.311-XX
BIANCA DOS SAN TOS CANDIDO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes

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