Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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31/01/2020 | 31010055 | 31010064 001 - Prefeitura Municipal de São João do Araguaia PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. |
31010055 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XXX.124.904-XX FERNANDO DOS S ANTOS OLIVEIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.438,34 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010049 | 31010024 007 - Fundo Municipal de Assist. Social BENEFICIO EMERGENCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS, NO MÊS DE JANEIRO/2020. |
31010049 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.213.842-XX VANESSA MONTEN EGRO PEREIRA |
Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010048 | 30010051 009 - Fundo de Val.do Magist.de Educação Básic PAGAMENTO DA FOPAG FUNDEB 40% ADM.EFETIVOS REF.JANEIRO/2020. |
31010048 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X54.534/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO FUNDEB AD M 40% EFETIVO |
Outros/não se aplica | Realizado | 131.860,95 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010047 | 30010050 009 - Fundo de Val.do Magist.de Educação Básic PAGAMENTO DA FOPAG ENSINO INFANTIL 40% EFETIVOS REF.JANEIRO/2020. |
31010047 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X54.534/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO FUNDEB 40 % INFANTIL EFE TIVOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 17.911,33 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010046 | 30010049 009 - Fundo de Val.do Magist.de Educação Básic PAGAMENTO DA FOPAG MAGISTERIO 40% COMISSIONADOS REF.JANEIRO/2020. |
31010046 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X54.534/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO MAGIST.40 % COMISSIONADO S |
Outros/não se aplica | Realizado | 17.234,84 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010045 | 31010058 008 - Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária. |
31010045 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3370-XX BANCO DO BRASI L |
Outros/não se aplica | Realizado | 41,80 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010044 | 31010057 007 - Fundo Municipal de Assist. Social TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C. |
31010044 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3370-XX BANCO DO BRASI L |
Outros/não se aplica | Realizado | 10,45 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010043 | 31010056 007 - Fundo Municipal de Assist. Social SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS EM FORRO DA SALA DE RECEPÇÃO E SALA DE COORDENAÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
31010043 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.314.512-XX DORINALDO DOS SANTOS CUNHA |
Outros/não se aplica | Realizado | 690,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010042 | 31010055 007 - Fundo Municipal de Assist. Social SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DO CRAS (TELHADO, LIMPEZA DE FORRO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA, JUNTO A SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
31010042 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.158.902-XX DAVID BRANDON MENEZES PEREIR A |
Outros/não se aplica | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
31/01/2020 | 31010041 | 31010054 012 - Fundo Municipal de Educação 02 DIARIAS PARA BELEM PARA IR AO TCM PARA SANAR PENDECIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2014 NOS DIAS 31 A 01/02/2020. |
31010041 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.785.223-XX LUZENILDO ARAÚ JO DA SILVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
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