Receitas
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 03010008 | 03010011 001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES: ANTONIO EVALDO,JOSELIA DE SOUSA SILVA, TAMARA CRISTINA DE GOMES LIMA, GUTEMBERG GONÇALVES, JOANA MARIA COELHO, JOAO BATISTA JUNIOR, MAURICIO DE SOUSA TEIXEIRA,IZABELLE CATARINA GONÇALVES DA SILVA. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
03010008 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
17.818.624/0001-13 FOLHA-COMISSIO NADOS IPASET |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 58.468,79 | visibility Detalhes |
| 03/01/2022 | 03010007 | 03010010 001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais residuo da folha de aposentados por tempo de ontribuição, referente ao mes de dezembro de 2021. |
03010007 3.1.90.01.00 - Aposentad. RP PS, reserva re mun. e reform |
17.818.624/0001-13 FOLHA-APOSENTA DORIA POR TEMP O DE CONTRIBUI CAO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.391,78 | visibility Detalhes |
| 03/01/2022 | 03010006 | 03010008 001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. |
03010006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
07.251.024/0001-62 PROVECOM TELEC OMUNICAÇÕES LT DA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 03/01/2022 | 03010003 | 03010003 001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais aquisição de combustivel, para manutenção dos veiculos do instituto de previdencia no mes de dezmebro de 2021. |
03010003 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
17.644.011/0001-07 HIPERPOSTO COM ERCIO & TRANSP ORTE DE COMBUS TIVEL EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 771,48 | visibility Detalhes |
| 03/01/2022 | 03010002 | 03010002 001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
03010002 4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores |
20.289.629/0001-00 E DA COSTA SOB RINHO SUPRIMEN TOS DE INFORMA TICA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.856,00 | visibility Detalhes |
| 03/01/2022 | 03010001 | 03010001 001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais tarifa de energia eletrica, referente ao mes de janeiro de 2022. |
03010001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
04.895.728/0001-80 EQUATORIAL ENE RGIA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 408,89 | visibility Detalhes |
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