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INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 31/12/2022 ) - PA

CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 11/01/2022 
6 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 63.196,94
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
03/01/2022 03010008 03010011
001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES: ANTONIO EVALDO,JOSELIA DE SOUSA SILVA, TAMARA CRISTINA DE GOMES LIMA, GUTEMBERG GONÇALVES, JOANA MARIA COELHO, JOAO BATISTA JUNIOR, MAURICIO DE SOUSA TEIXEIRA,IZABELLE CATARINA GONÇALVES DA SILVA. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
03010008
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
17.818.624/0001-13
FOLHA-COMISSIO NADOS IPASET
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 58.468,79 visibility Detalhes
03/01/2022 03010007 03010010
001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais residuo da folha de aposentados por tempo de ontribuição, referente ao mes de dezembro de 2021.
03010007
3.1.90.01.00 - Aposentad. RP PS, reserva re mun. e reform
17.818.624/0001-13
FOLHA-APOSENTA DORIA POR TEMP O DE CONTRIBUI CAO
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 1.391,78 visibility Detalhes
03/01/2022 03010006 03010008
001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.
03010006
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
07.251.024/0001-62
PROVECOM TELEC OMUNICAÇÕES LT DA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 300,00 visibility Detalhes
03/01/2022 03010003 03010003
001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais aquisição de combustivel, para manutenção dos veiculos do instituto de previdencia no mes de dezmebro de 2021.
03010003
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
17.644.011/0001-07
HIPERPOSTO COM ERCIO & TRANSP ORTE DE COMBUS TIVEL EIRELI
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 771,48 visibility Detalhes
03/01/2022 03010002 03010002
001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.
03010002
4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
20.289.629/0001-00
E DA COSTA SOB RINHO SUPRIMEN TOS DE INFORMA TICA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.856,00 visibility Detalhes
03/01/2022 03010001 03010001
001 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais tarifa de energia eletrica, referente ao mes de janeiro de 2022.
03010001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
04.895.728/0001-80
EQUATORIAL ENE RGIA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 408,89 visibility Detalhes

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