Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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25/04/2024 | 01020189 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LEVES DA FROTA DA MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD/PBF E CADASTRO ÚNICO, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº 025/2023-SRP-PMU. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X76.164/0001-XX MIRANDA COMERC IO DE PECAS E ACESSORIOS AUT OMOTIVOS LTDA |
Pregão | Realizado | 19,80 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 02010595 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente PRIMEIRO TERMO ADITIVO E PRAZO AO CONTRATO Nº20230465, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS, GRAMAS EM PLACAS, SEMENTES DE ÁRVORES NATIAS E FRUTÍFERAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº020/2023-SRP/PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.791/0001-XX GOMES E GOMES EMPREENDIMENTO S LTDA - EPP |
Pregão | Realizado | 20.000,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 23040001 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 01 (UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E NA SEMAS-SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ULIANÓPOLIS, NO DIA 26/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº017/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.149.612-XX RENATO PAIVA P EREIRA DA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 25030003 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA ANANIDEUA-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOPA, NO DIA 26/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº430/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.165.902-XX MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTI ERI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 18040004 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO E APERFEIÇOAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS DE POLITICAS NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº554/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.851.842-XX LUDIMILA LORRA NY NEVES DE CA RVALHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 17040007 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE III REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR METROPOLITANA III, NO DIA 24/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº549/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.165.902-XX MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTI ERI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 01030078 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 20220357, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº013/2022-SRP/PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X20.871/0001-XX R B DA SILVA J ARDINAGEM CONS TRUÇÃO CIVIL |
Pregão | Realizado | 7.550,50 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 18030011 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CASTANHAL-PA, PARA PARTICIPAR DE I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL CIR-METROPOLITANA III, NO DIA 20/03/2024, CONFORME PORTARIA Nº380/SMS/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.165.902-XX MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTI ERI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 18040005 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO RESPONSÁVEL:ORIENTAÇÃO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO , NO DIA 24/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº552/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.007.132-XX ANA PAULA GOME S MACIEL POUBE L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 21020003 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELETRICO, HIDROSANITARIO E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER A GESTÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PARTE DO PREGÃO 18-2023/SRP/PMU. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X82.134/0001-XX GOMES E PRIORE LTDA. |
Pregão | Realizado | 12.620,45 | visibility Detalhes |
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