Dados do pagamento de número 12040026


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 822,67 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 822,67 1082 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1020684

Dados do empenho de número 01020022
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Cultura e Turismo
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 392 - Difusão Cultural
  • Programa de governo: 0307 - Difusao Cultural
  • Projeto / Atividade: 2.091 - Manutenção e Funcionamento das Atividade s da Sec. Municipal de Cultura e Turism
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020022 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 3.500,00
18030018 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 822,67
18030028 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 822,67
12040012 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 822,67
12040026 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 822,67