Dados do pagamento de número 01020003


  • Data do pagamento 01/02/2016
  • Valor 76.757,62 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 76.757,62 2402 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 3953 3953 87815

Dados do empenho de número 01020003
  • Empenho feito em 01/02/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DA SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - SECRETARIA DE EDUCACAO
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0231 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 40%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB 40%
  • Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 60%, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020003 1 de fevereiro de 2016 Empenho Realizado 76.757,62
01020005 1 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 76.757,62
01020003 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 76.757,62