Dados do pagamento de número 19010005


  • Data do pagamento 19/01/2016
  • Valor 1.770,42 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 31.938,35 84158 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 3953 3953 112011
N/A Débito 531,12 3280 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 3953 3953 112011
N/A Débito 1.770,42 3280 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 3953 3953 112011
N/A Débito 1.168,48 148 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 3953 3953 112011

Dados do empenho de número 15010002
  • Empenho feito em 15/01/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: CONSTRUTORA MO DELO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2014.11.17.1'
  • Unidade orçamentária: 004 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
  • Programa de governo: 0038 - EDIFICACOES PUBLICAS
  • Projeto / Atividade: 1.002 - Construcao, Reforma e Ampliacao de edifi cacoes Publicas
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE CONFORME CONVENIO Nº 118/CIDADES/2014 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E A PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE/CE,..

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15010002 15 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 35.408,37
18010001 18 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 35.408,37
19010006 19 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 1.168,48
19010005 19 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 1.770,42
19010004 19 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 531,12
19010003 19 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 31.938,35