Dados do pagamento de número 05040009


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 763,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 763,02 39535 Banco do Brasil S.A. ANTONINA DO NOR 3953 121088

Dados do empenho de número 04040013
  • Empenho feito em 04/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMERCIO DE CO MBUSTÍVEIS E L UBRIFICANTES P AGUE MENOS LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2024.02.01.01'
  • Unidade orçamentária: 009 - Secretaria de Saúde e Saneamento
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0635 - Vigilância em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO VEICULO (L200 VIGILANCIA SANITARIA SEM PLACA) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE .

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04040013 4 de abril de 2024 Empenho Realizado 350,00
04040013 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 350,00
05040018 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 350,00