Dados do pagamento de número 19040053


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 950,01 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 950,01 39535 Banco do Brasil S.A. ANTONINA DO NOR 3953 232866

Dados do empenho de número 18040031
  • Empenho feito em 18/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEI S EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2024.02.01.01'
  • Unidade orçamentária: 008 - Secretaria de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (GOL PLACA: RIF-7E84) DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18040031 18 de abril de 2024 Empenho Realizado 950,01
18040031 18 de abril de 2024 Liquidação Realizado 950,01
19040053 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 950,01