Dados do pagamento de número 30040024


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 66.761,18 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 57.465,92 32891 Banco do Brasil S.A. ANTONINA DO NOR 3953 52663

Dados do empenho de número 30040023
  • Empenho feito em 30/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETA RIA DE ASSISTE CIA SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0112 - Coordenação e Manutenção Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Vencimentos e vantagens dos porfissionais lotados na secretaria de Assistência Social de Antonina do Norte.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30040023 30 de abril de 2024 Empenho Realizado 66.761,18
30040043 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 66.761,18
30040024 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 66.761,18