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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 03050019


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 63.648,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 58.811,58 54 Banco do Brasil S.A. ARACATI 0121 110779

Dados do empenho de número 02010469
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: TALISMÃ CONSTR UÇÃO & LOCAÇÃO P LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Concorrência'
  • Número da licitação: '00.017/2021-CPR'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão e Manut. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS NOS ITENS TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1 COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20220801001 ORIUNDO DO PROCESSO CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGIS

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010469 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 500.000,00
19010049 19 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 70.508,09
29020014 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 70.508,09
05040026 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 63.412,20
05040025 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 63.648,90
05040027 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 47.974,70
03050016 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 63.412,20
03050022 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 47.974,70
03050019 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 63.648,90
15050016 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 22.819,23
15050013 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 18.468,69
15050015 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 32.851,10
15050014 15 de maio de 2024 Liquidação Realizado 117.653,97
04060011 4 de junho de 2024 Pagamento Realizado 117.653,97