PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050019
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 63.648,90 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 58.811,58 | 54 | Banco do Brasil S.A. | ARACATI | 0121 | 110779 |
Dados do empenho de número 02010469
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: TALISMÃ CONSTR UÇÃO & LOCAÇÃO P LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Concorrência'
- Número da licitação: '00.017/2021-CPR'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão e Manut. da Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS NOS ITENS TABELA DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1 COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20220801001 ORIUNDO DO PROCESSO CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGIS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010469 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500.000,00 |
19010049 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 70.508,09 |
29020014 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 70.508,09 |
05040026 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 63.412,20 |
05040025 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 63.648,90 |
05040027 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.974,70 |
03050016 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 63.412,20 |
03050022 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.974,70 |
03050019 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 63.648,90 |
15050016 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.819,23 |
15050013 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.468,69 |
15050015 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.851,10 |
15050014 | 15 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 117.653,97 |
04060011 | 4 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 117.653,97 |