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Prefeitura Municipal de Aurora ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 15020076


  • Data do pagamento 15/02/2024
  • Valor 2.625,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.625,00 21512 Banco do Brasil S.A. AURORA 1482 11185

Dados do empenho de número 02010102
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ABIK ENGENHARI A E CONSULTORI A LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2022.08.25.01'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0044 - Manutenção da Secretaria de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N°2022.08.25.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2022.08.25.01-02 E ADITIVO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010102 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 28.875,00
05020002 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.625,00
15020076 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.625,00
04030005 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.625,00
12030040 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.625,00
03040029 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.625,00
03050008 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.625,00
10050044 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.625,00
10050045 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.625,00
05060038 5 de junho de 2024 Liquidação Realizado 2.625,00