Dados do pagamento de número 01020004


  • Data do pagamento 01/02/2022
  • Valor 1.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 1.500,00 484942 Banco do Brasil S.A. BB 1024 196045

Dados do empenho de número 19010008
  • Empenho feito em 19/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: CARLOS ANDRE F EITOSA PEREIRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 000 - Câmara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo e Controle Externo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: ajuda de custos a ser concedida ao Vereador, destinada a fazer face com as despesas, quando no desempenho de suas atividades parlamantar, tais como: participação em reunições e visitas em comunidades rurais, bairros, distritos, vilas e lugarejos, fiscalizando a aplicação dos recursos públicos, bem como, para custeio das despesas com deslocamento à Sede Municipal, para participar das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal, fundamentado na Resolução Legislativa nº. 02/2022 de 18 de fevereiro de 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19010008 19 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 12.000,00
01020004 1 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 1.500,00
01020004 1 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 1.500,00
25020024 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 2.400,00
25020011 25 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 2.400,00
29030004 29 de março de 2022 Pagamento Realizado 2.400,00
29030004 29 de março de 2022 Liquidação Realizado 2.400,00
29040006 29 de abril de 2022 Liquidação Realizado 2.400,00
29040004 29 de abril de 2022 Pagamento Realizado 2.400,00
26050014 26 de maio de 2022 Liquidação Realizado 2.400,00
26050015 26 de maio de 2022 Pagamento Realizado 2.400,00
01090006 1 de setembro de 2022 Empenho Anulado 900,00