Prefeitura Municipal de Camocim ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050019
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 160,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 160,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0396 | 0396 | 55514 |
Dados do empenho de número 02050004
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: IVAN ABREU DOS SANTOS JUNIOR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção da Sec. do Desenvolv. Social e Cidadania
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de duas diárias para o custeio de viagem do servidor Ivan Abreu dos Santos Júnior,ocupante do cargo de Chefe de Divisão Administrativa de Operacionalização de Cursos de Geração de Renda, para se deslocar ao município de Fortaleza-CE, nos dias 08 e 09/05/2024, para acompanhar o processo emissão de Carteiras de Identidade, na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícia Biométrica - CIHPB, Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, confor
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02050004 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 160,00 |
06050010 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 160,00 |
14050019 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,00 |