DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 01020002



  • Data da liquidação: 01/02/2017
  • Valor: 1.048,00 R$
  • Nota fiscal: 1499
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 01/02/2017

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CLIPS 2/0 - 100 UND 3,00 CAIXA 8,70
PAPEL OFICIO A4 - RESMA 10,00 RESMA 177,90
PASTA AZ LOMBO LARGO 40,00 UNIDADE 340,00
CANETA COMPACTOR 0,7 100,00 UNIDADE 85,00
PASTA 40MM DAC 10,00 UNIDADE 39,00
DUREX 12X40 MEL 1,00 UNIDADE 1,49
DUREX 45X45 SCOTH 1,00 UNIDADE 4,78
FITA GOMADA 38X50 1,00 UNIDADE 12,48
GRAMPO 26X6 - 5000 UND 1,00 CAIXA 7,50
COLA BASTÃO CIS 2,00 UNIDADE 7,00
MARCA TEXTO NEON VERDE 5,00 UNIDADE 9,95
ENVELOPE A4 - 100 UND 1,00 PACOTE 25,00
PLASTICO ADESIVO 15,00 METRO 65,85
NOTE FIX 38X50 1,00 UNIDADE 4,85
ENVELOPE BRANCO 17X25 50,00 UNIDADE 13,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO 20,00 UNIDADE 179,80
PASTA COM TRILHO 30,00 UNIDADE 65,70

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 1.048,00 42774 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336

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