Dados do pagamento de número 28010003


  • Data do pagamento 28/01/2022
  • Valor 64.600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.731,01 851670 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 1.201,18 37372 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.261,98 35963 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 1.201,18 281358 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.668,98 589873 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 1.201,18 16008 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.683,20 585546 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.668,98 332437 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.683,20 34558 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 1.201,18 55722 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.668,98 46468 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.668,98 55947 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.668,98 51080 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 3.418,06 47415 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.668,98 55971 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 1.201,18 57847 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.697,42 55926 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.668,98 57275 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.261,98 55984 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.506,18 55972 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 2.683,20 40857 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 3.418,06 11026 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 3.050,16 40872 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 1.292,18 58623 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336
N/A Débito 1.292,18 34941 Banco do Brasil S.A. BB 1039 188336

Dados do empenho de número 03010006
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DE COMISS IONADOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Cascavel
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Gestão do Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Funcionamento do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: vencimentos, Horas Extras, Representação, Gratificação, 13º Salario, 1/3 Ferias e Demais Vantagens, dos Servidores Comissionados, vinculados a Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Ceara, durante o Exercício de 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010006 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 700.000,00
25010004 25 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 64.600,00
28010003 28 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 64.600,00
23020003 23 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 58.566,67
25020004 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 58.566,67
30030003 30 de março de 2022 Pagamento Realizado 51.600,00
30030004 30 de março de 2022 Liquidação Realizado 51.600,00
27040003 27 de abril de 2022 Liquidação Realizado 47.600,00
29040003 29 de abril de 2022 Pagamento Realizado 47.600,00
27050008 27 de maio de 2022 Liquidação Realizado 47.600,00
27050003 27 de maio de 2022 Pagamento Realizado 47.600,00
22060003 22 de junho de 2022 Pagamento Realizado 26.904,16
22060013 22 de junho de 2022 Liquidação Realizado 26.904,16
29060005 29 de junho de 2022 Liquidação Realizado 55.300,00
29060003 29 de junho de 2022 Pagamento Realizado 55.300,00
27070005 27 de julho de 2022 Liquidação Realizado 68.700,00
29070004 29 de julho de 2022 Pagamento Realizado 68.700,00
30080006 30 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 68.700,00
30080003 30 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 68.700,00
28090004 28 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 68.700,00
30090003 30 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 68.700,00
26100003 26 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 69.700,00
28100002 28 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 69.700,00
30110005 30 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 68.120,83
30110005 30 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 68.120,83
30110004 30 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 3.908,34
30110004 30 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 3.908,34