Destalhes do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- CNPJ: 23.555.279/0001-75
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0102 - Programa de gestão e manutenção do Gabinete da Prefeita
- Projeto / Atividade: 2.002 - Funcionamento das Ações do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
- Histórico: salários, vencimentos e vantagens fixas de pessoal contratado por tempo determinado vinculados ao Gabinete do Prefeito, Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010001 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 24020061 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 562,20 |
| 24020060 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 562,20 |
| 30030017 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.311,80 |
| 31030012 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.311,80 |
| 28040014 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 28040013 | 28 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 30050027 | 30 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 30050044 | 30 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 29060019 | 29 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 29060005 | 29 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 28070054 | 28 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 28070031 | 28 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 30080002 | 30 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 30080014 | 30 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 29090092 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 29090041 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 30100019 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 30100004 | 30 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 30110023 | 30 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 30110002 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 01120027 | 1 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 9.693,00 |
| 26120028 | 26 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 28120032 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |