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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 08040032


  • Data do pagamento 08/04/2024
  • Valor 2.428,52 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.428,52 40803 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 158097

Dados do empenho de número 02010041
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0401 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Gerenciamento da Secretaria de Agricultu ra, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010041 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 200.000,00
22010021 22 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 24.025,83
22010024 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 24.025,83
09020054 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.459,80
09020053 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.682,94
09020052 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.344,51
09020163 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.459,80
09020162 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.682,94
09020161 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.344,51
09020160 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.369,39
09020051 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.369,39
20020013 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 28.232,31
20020018 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 28.232,31
08030028 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 33.378,02
08030049 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 33.378,02
15030007 15 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.442,71
01040133 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 25.800,11
08040064 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.610,54
08040063 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.428,52
08040062 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.363,36
08040061 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 93,97
08040032 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.428,52
08040031 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.363,36
08040030 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 93,97
22040046 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.610,54
23040027 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.442,71
13050026 13 de maio de 2024 Pagamento Realizado 25.800,11