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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 10040094


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor -40.800,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 40.800,00 20909 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 184306

Dados do empenho de número 02010123
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: CF CONSTRUCOES E SERVICOS LT DA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230116003-PE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0401 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 2023.01.16.003-PE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010123 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 204.000,00
02020008 2 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 40.800,00
09020028 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 40.800,00
29020036 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 40.800,00
01030009 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 40.800,00
10040094 10 de abril de 2024 Pagamento Anulado 40.800,00
10040001 10 de abril de 2024 Empenho Anulado 204.000,00
10040042 10 de abril de 2024 Liquidaçao Anulado 40.800,00
10040043 10 de abril de 2024 Liquidaçao Anulado 40.800,00
10040093 10 de abril de 2024 Pagamento Anulado 40.800,00