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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 12030017


  • Data do pagamento 12/03/2024
  • Valor 115,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 115,00 31202 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 184306

Dados do empenho de número 01020051
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ALLAN SAVIO SA NTOS ALBANO
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20210212014-PP'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0401 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.02.12.014-PP.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020051 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 115,00
12030019 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 115,00
12030017 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 115,00