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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 05040015


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 506,31 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 506,31 40505 Banco do Brasil S.A. CHOROZINHO 4376 130931

Dados do empenho de número 01040003
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 1204 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recursos Próprios/FNDE (OCA-E)
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: Tarifa dágua pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, através da Secretaria de Educação do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040003 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 15.000,00
05040012 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.148,08
05040011 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 507,89
05040010 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 506,31
05040009 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 360,21
05040008 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 192,19
05040017 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.148,08
05040016 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 507,89
05040015 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 506,31
05040014 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 360,21
05040013 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 192,19