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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 25040003


  • Data do pagamento 25/04/2024
  • Valor 255.428,89 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 255.428,89 71110 Caixa Econômica Federal PACAJUS 2002 711107

Dados do empenho de número 19030001
  • Empenho feito em 19/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVI ÇOS E EVENTOS - ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
  • Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19030001 19 de março de 2024 Empenho Realizado 2.000,00