Dados do pagamento de número 01020005


  • Data do pagamento 01/02/2017
  • Valor 187,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 187,40 0 Banco do Brasil S.A. BB 2851 92363

Dados do empenho de número 03010068
  • Empenho feito em 03/01/2017
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOPAG - SECRET ARIA DE SAUDE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Gestão Administrativa e Financeira
  • Projeto / Atividade: 2.063 - Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
  • Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde 15%
  • Histórico: vencimentos de pessoal, Secretaria de Saúde, estatutários, junto a Secretaria de Saúde, deste município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010068 3 de janeiro de 2017 Empenho Realizado 250.000,00
30010059 30 de janeiro de 2017 Pagamento Realizado 17.346,72
30010079 30 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 187,40
30010020 30 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 17.346,72
01020005 1 de fevereiro de 2017 Pagamento Realizado 187,40
24020067 24 de fevereiro de 2017 Liquidação Realizado 18.433,60
08030086 8 de março de 2017 Pagamento Realizado 18.433,60
30030055 30 de março de 2017 Liquidação Realizado 4.382,00
30030053 30 de março de 2017 Liquidação Realizado 22.444,15
10040080 10 de abril de 2017 Pagamento Realizado 4.382,00
10040075 10 de abril de 2017 Pagamento Realizado 22.444,15
28040079 28 de abril de 2017 Liquidação Realizado 296,71
28040118 28 de abril de 2017 Liquidação Realizado 21.945,25
10050139 10 de maio de 2017 Pagamento Realizado 21.945,25
10050074 10 de maio de 2017 Pagamento Realizado 296,71
30050097 30 de maio de 2017 Liquidação Realizado 6.047,08
30050096 30 de maio de 2017 Liquidação Realizado 22.407,27
09060160 9 de junho de 2017 Pagamento Realizado 22.407,27
09060162 9 de junho de 2017 Pagamento Realizado 6.047,08
30060061 30 de junho de 2017 Liquidação Realizado 22.891,38
10070054 10 de julho de 2017 Pagamento Realizado 22.891,38
28070057 28 de julho de 2017 Liquidação Realizado 2.756,41
28070068 28 de julho de 2017 Liquidação Realizado 20.994,53
10080076 10 de agosto de 2017 Pagamento Realizado 2.756,41
10080028 10 de agosto de 2017 Pagamento Realizado 20.994,53
30080050 30 de agosto de 2017 Liquidação Realizado 21.752,01
08090051 8 de setembro de 2017 Pagamento Realizado 21.752,01
29090055 29 de setembro de 2017 Liquidação Realizado 20.186,33
10100116 10 de outubro de 2017 Pagamento Realizado 20.186,33
30100077 30 de outubro de 2017 Liquidação Realizado 21.347,62
10110075 10 de novembro de 2017 Pagamento Realizado 21.347,62
30110077 30 de novembro de 2017 Liquidação Realizado 20.194,55
07120001 7 de dezembro de 2017 Liquidação Realizado 6.386,99
08120103 8 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 6.386,99
08120139 8 de dezembro de 2017 Pagamento Realizado 20.194,55