DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 01020002



  • Data da liquidação: 01/02/2021
  • Valor: 791,66 R$
  • Nota fiscal: 11416
  • Série da nota fiscal: E
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 01/02/2021

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA 1,00 MÊS 791,66

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 791,66 800285 Banco do Brasil S.A. BB 2851 92363

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