Prefeitura Municipal de Cruz ( 02/01/2017 a 26/05/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 26010024
- Data do pagamento 26/01/2021
- Valor 120,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 120,00 | 13097 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2851 | 109584 |
Diárias
- Beneficiado: RENATO JUNIOR VASCONCELOS
- Número da portaria: 2021011102
- Data da portaria: 11/01/2021
- Destino: SOBRAL - CE
- Início 12/01/2021
- Final 13/01/2021
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 60,00 R$
- Valor total: 120,00 R$
- Motivo concessão de diárias ao servidor, por motivo do mesmo viajar a cidade de Sobral-Ce, afim de transportar o servidor Ary Cardoso Barreto da Costa para o mesmo participar de capacitação para Planejamento e Execução 2020/2021, do programa de aquisição de alimentos, compra com doação simultânea, no período de 12/01/2121 a 13/01/2021, conforme portaria de diária Nº 2021.01.11/002 - SEGOV.
Dados do empenho de número 11010001
- Empenho feito em 11/01/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: RENATO JUNIOR VASCONCELOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Governo e Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 3100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento Administrativo e Estrateg. da Secretaria de Governo e Administraçã
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: concessão de diárias ao servidor, por motivo do mesmo viajar a cidade de Sobral-Ce, afim de transportar o servidor Ary Cardoso Barreto da Costa para o mesmo participar de capacitação para Planejamento e Execução 2020/2021, do programa de aquisição de alimentos, compra com doação simultânea, no período de 12/01/2121 a 13/01/2021, conforme portaria de diária Nº 2021.01.11/002 - SEGOV.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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11010001 | 11 de janeiro de 2021 | Empenho | Realizado | 120,00 |
11010001 | 11 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
26010024 | 26 de janeiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 120,00 |