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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 19040085


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 92,52 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 370,06 2402 Banco do Brasil S.A. BB FORTIM 4379 16125X
N/A Débito 92,52 2402 Banco do Brasil S.A. BB FORTIM 4379 16125X

Dados do empenho de número 02010572
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo M.de Educação, Cultura e Desporto
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Fortim em Gestão Efetiva
  • Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: obrigações patronais geradas sobre folha de pagamento do Pessoal Adm FPM Contratados vinculados a esta Unidade Gestora para o transcorrer do exercício de 2024. Coordenado pela Secretaria Municipal de Educação.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010572 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.000,00
31010298 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 462,58
20020208 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 462,58
29020539 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 462,58
20030203 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 462,58
28030430 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 462,58
19040085 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 92,52
19040084 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 370,06
30040431 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 73,13
30040430 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 292,51
20050401 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 292,51
20050402 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 73,13