PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040121
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 200,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB FORTIM | 4379 | 10597X |
Dados do empenho de número 02010624
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURIDADE SOCI AL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Cidadania e Integração das Políticas Sociais
- Projeto / Atividade: 2.014 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: obrigações patronais geradas sobre folha de pagamento do pessoal contratado vinculados ao IGD-PBF Cadastro Único para o transcorrer do exercicio de 2024. Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010624 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 800,00 |
31010338 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
20020151 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
29020236 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
20030166 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
28030348 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
01040041 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 200,00 |
19040121 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |