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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA - 2021 ( 04/01/2021 a 08/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 28030003


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 2.650,68 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.650,68 0 Banco do Brasil S.A. BB 3925 213

Dados do empenho de número 02010062
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC DE OBRAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Obras, Transp. e Servicos Publicos
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Supervisao e Coordenacao Superior
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutenção das Ações da Sec. de Obras, T ransp. e Serviços Públicos
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: destinados aos pagamentos dos vencimentos e salários de pessoal da folha de pagamento, 13º salário dentre outras, de servidores lotados junto a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Publicos (ESTATUTARIO) deste Município, durante o corrente exercício financero.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010062 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 208.000,00
31010108 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 89.321,91
31010109 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 5.280,00
08020051 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 89.321,91
15020033 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 5.280,00
29020065 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 106.061,41
29020066 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.686,00
05030009 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 106.061,41
08030014 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.686,00
28030005 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.650,68
28030003 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.650,68