Dados do pagamento de número 03040012


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 4.715,26 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.336,29 149060 Banco do Brasil S.A. BB 3967 147680

Dados do empenho de número 30010003
  • Empenho feito em 30/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0012 - SUS - Forte e Compartilhado
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Programa de Melhoria Previne Brasil
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: folha referente incentivo financeiro Programa Previne Brasil, conforme Lei Municipal 1007/2020, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30010003 30 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 145.000,00
30010063 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.449,80
30010062 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 10.935,30
30010061 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.876,00
30010060 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 248,86
02020025 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.449,80
02020020 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 248,86
02020021 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.876,00
02020023 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 10.935,30
29020104 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.002,57
29020103 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 5.127,92
29020102 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.508,33
29020101 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 113,98
01030011 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.002,57
01030007 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 113,98
01030008 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.508,33
01030010 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.127,92
28030078 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.997,10
28030075 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 110,86
28030076 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.285,50
28030077 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.715,26
03040013 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.997,10
03040012 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.715,26
03040011 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.285,50
03040007 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 110,86
30040084 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 110,86
30040087 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.997,10
30040086 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.715,26
30040085 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.285,50
02050005 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.997,10
02050002 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 110,86
02050003 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.285,50
02050004 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.715,26