Dados do pagamento de número 16040015


  • Data do pagamento 16/04/2024
  • Valor 167.749,99 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 167.749,99 145350 Banco do Brasil S.A. BB 3967 148407

Dados do empenho de número 02010317
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: U.M COPIADORA E INFORMÁTICA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 00.001/2021'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundeb
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Modernização da Política de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.032 - Gestão e Aprimoramento das Atividades da Rede de Ensino Fund. - Fundeb 30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM SUPORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE GUAIUBA/CE, ABRANGENDO A REPOSIÇÃO DOS INSUMOS QUANDO NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFRÊNCIA, CONFORME LICITAÇÃO N. 00.001/2021 - CONTRATO N. 20210446

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010317 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 36.500,00
05020037 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.650,00
05030019 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.650,00
03040016 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.650,00
05040028 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.650,00
05040027 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.650,00
03050004 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 3.650,00