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Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 24040001


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 160,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 160,00 8550 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4543 51748
Diárias
  • Beneficiado: FRANCISCO CARLOS DE AGUIAR BARBOSA
  • Número da portaria: 00204
  • Data da portaria: 23/04/2024
  • Destino: FORTALEZA - CE
  • Início 24/04/2024
  • Final 25/04/2024
  • Quantidade 2,00
  • Valor unitário: 80,00 R$
  • Valor total: 160,00 R$
  • Motivo CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDOR : FRANCISCO CARLOS DE AGUIAR BARBOSA , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DO DIA 24/04/2024 À 25/04/2024, AFIM DE PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADES,ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENT O FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTÃO.

Dados do empenho de número 28030035
  • Empenho feito em 28/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - COM - 7 0% FUND (DIREÇ ÃO ADMINISTRAÇ ÃO)
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0331 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.044 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
  • Histórico: a Suplementação ao Empenho nº 02010290, referente a VENCIMENTOS E SALÁRIOS, da Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, 70% FUNDAMENTAL DIREÇÃO ADMINISTRAÇÃO, lotados na Secretaria de Educação, durante o corrente Exercício Financeiro.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28030035 28 de março de 2024 Empenho Realizado 325.000,01
28030331 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 38.352,39
28030070 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 38.352,39