Prefeitura Municipal de Irauçuba ( 01/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040102
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 986,97 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 924,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4149-1 | 4149 | 72540 |
Dados do empenho de número 01030096
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Inclusão e Promoção Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção da Secretaria de Inclusão e Promoção Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: obrigações patronais junto ao INSS, sobre a folha de pagamento de pessoal contratado temporariamente, junto à Secretaria da Inclusão e Promoção Social, deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030029 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 454,57 |
01030096 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
20030133 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 454,57 |
27030457 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 986,97 |
19040102 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 986,97 |
30040554 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.521,39 |
17050223 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.521,39 |