Prefeitura Municipal de Itapajé ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- CNPJ: 07.047.251/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestão Administrativa e Financeira
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
- Histórico: Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica, dos prédios que estão vinculados ao Gabinete do Prefeito, do Município de Itapajé.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010001 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 17020011 | 17 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.059,93 |
| 20020041 | 20 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.910,42 |
| 20020004 | 20 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.910,42 |
| 02030001 | 2 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 107,64 |
| 10030006 | 10 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 107,64 |
| 28030032 | 28 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.059,93 |
| 19050027 | 19 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.212,67 |
| 19060015 | 19 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.533,86 |
| 27060001 | 27 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.212,67 |
| 20070036 | 20 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.533,86 |
| 18080031 | 18 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.245,44 |
| 14090019 | 14 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.613,74 |
| 14090020 | 14 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.336,92 |
| 27090002 | 27 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.245,44 |
| 19100015 | 19 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 979,38 |
| 31100121 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.613,74 |
| 31100122 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.336,92 |
| 30110047 | 30 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 979,38 |