Dados do pagamento de número 01040011


  • Data do pagamento 01/04/2024
  • Valor 1.757,99 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.757,99 5164 Banco do Brasil S.A. ITAPAJE 0852 0852 175005

Dados do empenho de número 02010263
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: POSTO ITAJAVÉ LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '23.11.2023.01SR'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção das Atividades da Secretaria M. de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: aquisição de combustiveis tipo GASOLINA COMUM e DIESEL B S-10 destinado para abastecimento dos veiculos da frota, de responsabilidade da Secretaria de EDUCAÇÃO, conformidade com o Processo Licitatorio tipo Pregão Eletronico, nº23.11.2023.01SRPE e Contrato nº 02.01.2024.05-SE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010263 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 32.661,41
25010014 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 3.767,97
05020012 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.915,31
06020016 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.767,97
15020069 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.915,31
21020003 21 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.838,77
26020025 26 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.838,77
05030006 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.275,80
12030027 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.275,80
22030026 22 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.757,99
01040011 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.757,99
04040030 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 530,03
11040038 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 530,03
17040022 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.239,05
22040010 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.239,05
06050014 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.587,58