Dados do pagamento de número 08040001


  • Data do pagamento 08/04/2024
  • Valor 11.670,18 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.938,91 81003 Caixa Econômica Federal CEF ITAPAJE 3812 6240153

Dados do empenho de número 02010401
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLPAG - SAUDE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.090 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras desp. variáveis pess oal civil
  • Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
  • Histórico: vencimentos, salários e remunerações da folha de pagamento do pessoal Efetivos e contratados(PISO DA ENFERMAGEM COMPLEMENTAR)vinculados a Secretaria de Saude deste município, durante o corrente exercicio de 2024. Conforme Lei Nº 14.434 e portária de nº 1135.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010401 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 100.000,00
30010026 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 11.670,18
30010027 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 6.247,09
06020006 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.247,09
06020005 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 11.670,18
29020199 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.954,54
29020198 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 12.475,54
13030004 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 12.475,54
13030005 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.954,54
27030033 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 11.670,18
27030034 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.636,36
08040002 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 4.636,36
08040001 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 11.670,18
30040112 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 11.670,18
30040113 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 4.636,36
09050006 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 11.670,18
09050007 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 4.636,36