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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 03040005


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 19.542,87 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 19.542,87 1141129 Caixa Econômica Federal ITAPIPOCA 0748 6240204

Dados do empenho de número 02010397
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: HOSPITAL SÃO C AMILO MATERNID ADE SÃO VICENT E DE PAULO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0403 - Gestão e Desenvol.Assistência de Média e Alta Complexidade
  • Projeto / Atividade: 2.023 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: o pagamento de cirurgias eletivas e cirurgias prioritarias a serem realizadas em pacientes neste municipio. Convenio 08/2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010397 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 500.000,00
30010005 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 48.616,86
02020007 2 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 48.616,86
11030010 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.036,16
21030012 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.753,36
01040010 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 47.246,82
01040009 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 19.542,87
01040008 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 50.916,70
03040007 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 47.246,82
03040011 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.696,80
03040005 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 19.542,87
03040006 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 50.916,70
09040077 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.753,36
09040079 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.036,16
09040078 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.696,80
30040035 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 10.406,69
02050001 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 30.303,88
03050009 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 3.619,84
07050011 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 10.406,69
07050016 7 de maio de 2024 Pagamento Realizado 3.619,84