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Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 18010008


  • Data do pagamento 18/01/2024
  • Valor 20,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20,00 14940 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1294 1294 159875
Diárias
  • Beneficiado: SARLENE PINHEIRO DE FREITAS
  • Número da portaria: 026/24FMS
  • Data da portaria: 03/01/2024
  • Destino: JAGUARIBARA - CE
  • Início 03/01/2024
  • Final 03/01/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 20,00 R$
  • Valor total: 20,00 R$
  • Motivo pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Técnica de Saúde Bucal, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura, conforme portaria nº 026/24FMS de 03/01/2024.

Dados do empenho de número 02010042
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SARLENE PINHEI RO DE FREITAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Técnica de Saúde Bucal, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010042 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.000,00
02010013 2 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
03010015 3 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
09010007 9 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
16010020 16 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
18010009 18 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
18010008 18 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
18010007 18 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
24010025 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
30010012 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
30010018 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
31010016 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
06020052 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
06020043 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
06020050 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
06020051 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
07020028 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
20020047 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
20020048 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
21020047 21 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
26020028 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
27020059 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
28020028 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
05030052 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 20,00
05030054 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 20,00
05030053 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 20,00
11030056 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 20,00
16040007 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 20,00
17040014 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 20,00
22040012 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 20,00
22040011 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 20,00
23040022 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 20,00
24040032 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 20,00
21050018 21 de maio de 2024 Liquidação Realizado 20,00
22050046 22 de maio de 2024 Liquidação Realizado 20,00