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Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 22040010


  • Data do pagamento 22/04/2024
  • Valor 20,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20,00 47482 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1294 1294 159875
Diárias
  • Beneficiado: NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA
  • Número da portaria: 991/24FMS
  • Data da portaria: 10/04/2024
  • Destino: JAGUARIBARA - CE
  • Início 10/04/2024
  • Final 10/04/2024
  • Quantidade 1,00
  • Valor unitário: 20,00 R$
  • Valor total: 20,00 R$
  • Motivo pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicóloga, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura, conforme portaria nº 991/24FMS de 10/04/2024.

Dados do empenho de número 02010046
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SO USA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010046 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 500,00
17010001 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
19010006 19 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
31010017 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
06020047 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20,00
28020018 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20,00
05030047 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 20,00
13030025 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 20,00
27030037 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 20,00
02040042 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 20,00
10040034 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 20,00
15040024 15 de abril de 2024 Pagamento Realizado 20,00
22040010 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 20,00
22040011 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 20,00
24040060 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 20,00
25040010 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 20,00
08050026 8 de maio de 2024 Liquidação Realizado 20,00