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Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE

Dados do pagamento de número 31010086


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 4.385,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 4.385,20 131806 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1294 1294 159875

Dados do empenho de número 02010181
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010181 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 400.000,00
30010098 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.385,20
30010087 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 150.464,64
30010090 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 5.070,00
30010091 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 3.181,81
31010076 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 150.464,64
31010086 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 4.385,20
31010080 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 205,10
31010080 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.976,71
31010079 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 5.070,00
29020142 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 5.915,00
29020070 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.307,93
29020068 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 74.687,03
29020072 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.414,00
29020143 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 3.031,60
29020048 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.414,00
29020047 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 195,00
29020047 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.112,93
29020046 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 8.269,56
29020046 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 66.417,47
01030006 1 de março de 2024 Empenho Anulado 105.638,40
04030002 4 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.915,00
30030052 30 de março de 2024 Liquidação Realizado 39.904,39
01040001 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 39.904,39