Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 01/04/2026 ) - CE
Dados da emenda de número 99990185
- Número: 99990185
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S.
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1294, C/C 19.659-2, FM.S E.STR.UT.-
- Classificação econômica: 002.4.1.1.51.2.1.00.00.00 -
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: DANILO FORTE
- Função de governo: 10-Saúde
- Objeto: Valor ref. a Transfrerência da União oriunda do Ministério da Saúde através da Fundação Nacional de Saúde, concernente ao Repasse de Recursos para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, creditado nesta data conforme Ordem Bancária.
Empenhos da emenda
Empenho de número 24030003
- Empenho feito em 24/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: PROHOSPITAL CO MÉRCIO HOLANDA LTDA
- CNPJ: 09.485.574/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025062501PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0071 - Atenção Especializada a Saúde - Média e Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 2.029 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24030003 | 24 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 1.627,42 |
Empenho de número 24030004
- Empenho feito em 24/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: M. CARREGA COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA
- CNPJ: 32.593.430/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025062501PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0071 - Atenção Especializada a Saúde - Média e Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 2.029 - Gerenciamento das ASPS - Custeio / MAC (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24030004 | 24 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 13.240,00 |
Empenho de número 05080001
- Empenho feito em 05/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: LUNATEL INFORM ATICA PAPELARI A LTDA
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025062501PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05080001 | 5 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 34.335,00 |
| 11090017 | 11 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 34.335,00 |
| 16090017 | 16 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 34.335,00 |
Empenho de número 05080002
- Empenho feito em 05/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: PROHOSPITAL CO MÉRCIO HOLANDA LTDA
- CNPJ: 09.485.574/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025062501PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05080002 | 5 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 30.324,58 |
| 01090194 | 1 de setembro de 2025 | Empenho | Anulado | 1.627,42 |
| 04090024 | 4 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 15.485,16 |
| 16090015 | 16 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.485,16 |
| 29090033 | 29 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 13.212,00 |
| 06100018 | 6 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 13.212,00 |
Empenho de número 13080001
- Empenho feito em 13/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: M. CARREGA COM ERCIO DE PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA
- CNPJ: 32.593.430/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025062501PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13080001 | 13 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 24.662,50 |
| 01090195 | 1 de setembro de 2025 | Empenho | Anulado | 13.240,00 |
| 12090018 | 12 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.422,50 |
| 16090019 | 16 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.422,50 |
Empenho de número 13080002
- Empenho feito em 13/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: D&V COMÉRCIO D E MATERIAL HOS PITALAR LTDA M E
- CNPJ: 05.964.983/0001-08
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025062501PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13080002 | 13 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 5.127,29 |
| 12090019 | 12 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.127,29 |
| 22090028 | 22 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.127,29 |