Dados do pagamento de número 08020006


  • Data do pagamento 08/02/2022
  • Valor 15.320,32 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 11.488,11 20801 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1294 1294 66982

Dados do empenho de número 03010002
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: I.N.S.S. - INS TITUTO NACIONA L DA SEGURIDAD E SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Jaguaribara
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento das Ações Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gestão e Manutenção das Atividades do Po der Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - Patronal, incidente sobre a folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010002 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 150.000,00
07020001 7 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 15.320,32
08020006 8 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 15.320,32
08030001 8 de março de 2022 Liquidação Realizado 16.744,48
08030001 8 de março de 2022 Pagamento Realizado 16.744,48
04040003 4 de abril de 2022 Pagamento Realizado 16.323,31
04040001 4 de abril de 2022 Liquidação Realizado 16.323,31
05050001 5 de maio de 2022 Liquidação Realizado 16.576,69
06050003 6 de maio de 2022 Pagamento Realizado 16.576,69
01060001 1 de junho de 2022 Liquidação Realizado 16.875,20
01060002 1 de junho de 2022 Pagamento Realizado 16.875,20
04070003 4 de julho de 2022 Liquidação Realizado 16.969,16
05070004 5 de julho de 2022 Pagamento Realizado 16.969,16
04080001 4 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 16.543,52
05080001 5 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 16.543,52
01090002 1 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 16.543,52
01090001 1 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 16.543,52
03100001 3 de outubro de 2022 Empenho Anulado 1.560,28
05100002 5 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 16.543,52
06100003 6 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 16.543,52