Dados do pagamento de número 07110007


  • Data do pagamento 07/11/2022
  • Valor 437,65 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 437,65 110701 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1294 1294 66982

Dados do empenho de número 03010003
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Jaguaribara
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento das Ações Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gestão e Manutenção das Atividades do Po der Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: o pagamento das tarifas e taxas decorrentes do consumo de energia elétrica do prédio séde da Câmara Municipal.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010003 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 5.500,00
28010002 28 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 513,53
28010002 28 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 513,53
03030002 3 de março de 2022 Liquidação Realizado 250,07
03030006 3 de março de 2022 Pagamento Realizado 250,07
04040001 4 de abril de 2022 Pagamento Realizado 631,28
04040003 4 de abril de 2022 Liquidação Realizado 631,28
29040001 29 de abril de 2022 Liquidação Realizado 501,54
29040002 29 de abril de 2022 Pagamento Realizado 501,54
03060002 3 de junho de 2022 Pagamento Realizado 352,55
03060002 3 de junho de 2022 Liquidação Realizado 352,55
04070001 4 de julho de 2022 Liquidação Realizado 546,21
05070002 5 de julho de 2022 Pagamento Realizado 546,21
26070002 26 de julho de 2022 Liquidação Realizado 323,70
28070001 28 de julho de 2022 Pagamento Realizado 323,70
23080012 23 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 242,92
23080002 23 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 242,92
05100001 5 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 421,02
06100001 6 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 421,02
07110007 7 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 437,65
07110001 7 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 437,65
30110002 30 de novembro de 2022 Liquidação Realizado 490,35
30110003 30 de novembro de 2022 Pagamento Realizado 490,35
01120004 1 de dezembro de 2022 Empenho Anulado 272,61
23120005 23 de dezembro de 2022 Liquidação Realizado 516,57
26120005 26 de dezembro de 2022 Pagamento Realizado 516,57