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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ( 02/01/2018 a 18/04/2024 ) - CE

Destalhes do empenho de número 02010397


  • Empenho feito em 02/01/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • CNPJ:
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0018 - Atenção à Saúde Integral e de Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: vencimentos, salário pessoal permanente, vencimento ou salário de cargos de confiança, subsídios, gratificações, diferenças salariais, vantagens pecuniárias, férias, pardelas incoporadas, 13º salário, incentivos, abonos e outras despesas decorrentes de pagamento de pessoal da Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica, da Sec. de Saúde de Juazeiro do Norte/CE durante o exercício financeiro de 2019.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010397 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 7.000,00
05020002 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 145,26
05020141 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 145,26
05020140 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 148,27
05020139 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 145,26
05020138 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 145,26
05020137 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 148,62
05020125 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 145,26
05020007 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 145,26
05020006 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 148,27
05020005 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 145,26
05020004 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 145,26
05020003 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 148,62
05030034 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 148,81
05030074 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 145,26
05030073 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 145,26
05030072 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 148,81
05030075 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 149,40
05030037 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 149,40
05030036 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 145,26
05030035 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 145,26
04040051 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 145,26
04040050 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 145,26
04040049 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 145,26
04040048 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 145,26