CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 14/04/2024  doneData menor ou igual a 14/05/2024 
341 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 13.650.216,30
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
13/05/2024 13050009
013 - Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
o pagamento de rescisão de contrato de trabalho em benefício do Sr. João Martins de Paiva, lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos SEMASP, por motivo de exoneração a pedido conforme portaria 797/2023.
XXX.701.093-XX
JOAO MARTINS D E PAIVA
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas Outros/não se aplica Realizado 6.009,00 visibility Detalhes
13/05/2024 13050007
013 - Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
o pagamento de rescisão de contrato de trabalho em benefício do Sr. Francisco Januário dos Santos, lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos SEMASP, por motivo de aposentadoria por tempo de contribuição conforme ato 143/2023.
XXX.551.003-XX
FRANCISCO JANU ARIO DOS SANTO S
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas Outros/não se aplica Realizado 2.130,40 visibility Detalhes
13/05/2024 13050004
004 - Secretaria Municipal de Saúde
Fornecimento de refeição preparada para os colaboradores do setor de traumatologia da Policlinica Geraldo Menezes , neste município. Conforme ordem de fornecimento Nº 202401597.
XX.X35.428/0001-XX
CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LT DA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 6.048,60 visibility Detalhes
13/05/2024 13050002
004 - Secretaria Municipal de Saúde
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA, PARA OS COLABORADORES DA UPA LAGOA SECA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº202401600.
XX.X35.428/0001-XX
CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LT DA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 16.207,25 visibility Detalhes
13/05/2024 13050005
004 - Secretaria Municipal de Saúde
Fornecimento de refeição preparada para os colaboradores do setor de TRANSPORTES da secretaria de saúde deste municipio. Conforme ordem de fornecimento Nº 202401598.
XX.X35.428/0001-XX
CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LT DA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 5.221,67 visibility Detalhes
13/05/2024 13050008
013 - Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos
o pagamento de rescisão de contrato de trabalho em benefício do Sr. Francisco Ferreira de Almeida, lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos SEMASP, por motivo de aposentadoria por tempo de contribuição conforme ato 161/2023.
XXX.152.813-XX
FRANCISCO FERR EIRA DE ALMEID A
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas Outros/não se aplica Realizado 1.012,00 visibility Detalhes
13/05/2024 13050001
057 - Secretaria Municipal de Finanças
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE.
XX.X47.044/0001-XX
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ Outros/não se aplica Realizado 140,00 visibility Detalhes
13/05/2024 13050006
004 - Secretaria Municipal de Saúde
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA A PACIENTE JOSYANE DA SILVA LOBO N° 0203554-66.2023.8.06.0112, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CEARÁ.
XX.X11.799/0001-XX
PINHEIRO FERRA Z COMERCIO VAR EJISTA DE PROD UTOS FARMACÊUT ICOS
3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais Outros/não se aplica Realizado 1.830,00 visibility Detalhes
13/05/2024 13050003
004 - Secretaria Municipal de Saúde
Fornecimento de refeição preparada para os colaboradores da Odontologia da Policlinica Geraldo Menezes , neste município. Conforme ordem de fornecimento Nº 202401599.
XX.X35.428/0001-XX
CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LT DA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 3.089,94 visibility Detalhes
13/05/2024 13050011
052 - Sec. Mun. de Esporte e Juventude
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML DESTINADA AO APOIO NO EVENTO FESTIVAL DOS GARIS QUE ACONTECERÁ DIA 18 DE MAIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº2023.07.10.1 E CONTRATO Nº2023.08.01-09
XX.X14.580/0001-XX
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 280,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 341 registros