Dados do pagamento de número 12010002


  • Data do pagamento 12/01/2022
  • Valor 245,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 245,00 20807 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544

Dados do empenho de número 03010003
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: LINK CARIRI SE RVIÇOS DE INFO RMÁTICA LTDA - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: serviços a serem prestados no fornecimento de acesso a internet para atender as necessidades adminitrativas e as transmissões das sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE referente ao corrente exercicio financeiro de 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010003 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 735,00
06010003 6 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 245,00
12010002 12 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 245,00
16020001 16 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 245,00
21020008 21 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 245,00
03030004 3 de março de 2022 Liquidação Realizado 245,00
07030010 7 de março de 2022 Pagamento Realizado 245,00