Dados do pagamento de número 26070002


  • Data do pagamento 26/07/2022
  • Valor 855,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 855,30 72601 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544

Dados do empenho de número 01070013
  • Empenho feito em 01/07/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO ROGERI O PEREIRA DA S ILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, TIPO PIVÔ, FECHADURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070013 1 de julho de 2022 Empenho Realizado 855,30
20070007 20 de julho de 2022 Liquidação Realizado 855,30
26070002 26 de julho de 2022 Pagamento Realizado 855,30