Dados do pagamento de número 20010013


  • Data do pagamento 20/01/2022
  • Valor 106.876,22 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 106.312,25 12019 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544

Dados do empenho de número 03010007
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: encargos patronais decorrentes de contribuições da empresa para com o Regime Geral da Previdencia, sobre a folha de pagamento dos Vereadores, Cargos Comissionados e autonomos, do Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte, no corrente exercicio de 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010007 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 720.000,00
20010013 20 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 106.876,22
20010006 20 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 106.876,22
21020005 21 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 109.599,42
21020013 21 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 109.599,42
21030024 21 de março de 2022 Liquidação Realizado 112.045,85
21030028 21 de março de 2022 Pagamento Realizado 112.045,85
30030003 30 de março de 2022 Liquidação Realizado 3.554,09
30030004 30 de março de 2022 Liquidação Realizado 534,49
31030004 31 de março de 2022 Liquidação Realizado 112.310,17
08040002 8 de abril de 2022 Pagamento Realizado 3.554,09
08040003 8 de abril de 2022 Liquidação Realizado 478,33
08040010 8 de abril de 2022 Pagamento Realizado 478,33
08040003 8 de abril de 2022 Pagamento Realizado 534,49
20040025 20 de abril de 2022 Pagamento Realizado 112.310,17
02050002 2 de maio de 2022 Liquidação Realizado 112.959,96
20050011 20 de maio de 2022 Pagamento Realizado 112.959,96
31050005 31 de maio de 2022 Liquidação Realizado 115.182,27
01060001 1 de junho de 2022 Empenho Anulado 46.459,20
20060004 20 de junho de 2022 Pagamento Realizado 115.182,27