Dados do pagamento de número 18030002


  • Data do pagamento 18/03/2022
  • Valor 2.485,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.485,00 31801 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0433-2 4332 175544

Dados do empenho de número 03010015
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Global
  • Credor: ASP-AUTOMACAO SERV. PROD. DE INFORMATICA L TDA.
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '2019.08.05.01CM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal Transparente e Fiscalizador
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: locação e manutenção de sistemas informatizados (software) destinados ao atendimento das necessidades administrativas da Camara Municipal de Juazeiro do Norte - sistemas de contabilidade, almoxarifado e patrimonio, conforme processo licitatoio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010015 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 14.910,00
03030002 3 de março de 2022 Liquidação Realizado 2.485,00
03030002 3 de março de 2022 Pagamento Realizado 2.485,00
07030003 7 de março de 2022 Pagamento Realizado 2.485,00
07030002 7 de março de 2022 Liquidação Realizado 2.485,00
18030002 18 de março de 2022 Pagamento Realizado 2.485,00
18030001 18 de março de 2022 Liquidação Realizado 2.485,00
20040027 20 de abril de 2022 Pagamento Realizado 2.485,00
20040020 20 de abril de 2022 Liquidação Realizado 2.485,00
17050005 17 de maio de 2022 Liquidação Realizado 2.485,00
27050003 27 de maio de 2022 Pagamento Realizado 2.485,00
20060003 20 de junho de 2022 Liquidação Realizado 2.485,00
20060005 20 de junho de 2022 Pagamento Realizado 2.485,00