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Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores ( 02/01/2013 a 31/12/2021 ) - CE

Dados do pagamento de número 05040001


  • Data do pagamento 05/04/2021
  • Valor 19.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 19.000,00 0 Caixa Econômica Federal CAIXA ECONOMICA 0032 500

Dados do empenho de número 04010012
  • Empenho feito em 04/01/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: ACPP ASSESSORI A E CONTABILID ADE PÚBLICA E PRIVADA S/S LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '2020.03.10.02'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
  • Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
  • Projeto / Atividade: 2.205 - Gerenc. e Manutenção do Fundo Municipal de Prev. Social dos Servid. de Juazeiro
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
  • Histórico: CUSTEIO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PARA O CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 2020.06.04.01 - PREVIJUNO, DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.10.02 - PREVIJUNO, CELEBRADO EM 04 DE JUNHO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010012 4 de janeiro de 2021 Empenho Realizado 110.000,00
01020001 1 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 22.000,00
04020005 4 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 19.000,00
02030001 2 de março de 2021 Liquidação Realizado 19.000,00
03030010 3 de março de 2021 Pagamento Realizado 19.000,00
05040002 5 de abril de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
05040001 5 de abril de 2021 Liquidação Realizado 19.000,00
05040001 5 de abril de 2021 Pagamento Realizado 19.000,00
28040009 28 de abril de 2021 Pagamento Realizado 19.000,00
28040007 28 de abril de 2021 Liquidação Realizado 19.000,00
28050008 28 de maio de 2021 Pagamento Realizado 19.000,00
28050003 28 de maio de 2021 Liquidação Realizado 19.000,00
31120004 31 de dezembro de 2021 Empenho Anulado 12.000,00